工作职责:
职责表述:财务审计
1.负责对财务收支预算、决算进行审计监督;
2.负责实业公司及子公司的财务收支进行审计,编写审计实施方案和审计报告初稿;
3.对实业公司及子公司资金管理及资产安全性,财务制度及财经法规执行情况进行审计监督;
4.审计公司财务支出是否符合相关规定,单据是否完善,手续是否齐全;
5.监督检查审计整改问题的落实情况。
职责表述:专项审计
1.对实业公司及子公司债权债务的真实性、合理性、清理催收效果等情况进行专项审计。
职责表述:效益审计
1.对投资、开发项目的效益进行审计监督;
2.协助部长对实业公司及子公司使用预算内、外资金、专项资金以及预算执行情况进行审计。
职责描述:风险控制
1.分析担保、投资、资产等经营活动的潜在风险,并提供专业化改进建议;
2.协助部长对实业公司风险管理体系进行检查、评价及报告,并提出改进意见,为董事会、管理层决策提供建议;
3.对公司投资项目的风险合规审查,并提交评估报告,提出明确的风险评估意见和合规建议。
职责描述:负责对实业公司及子公司的经营活动进行审计
1.负责对实业公司及各子公司经营活动的真实性、合法性进行审计监督;
2.负责对实业公司及各子公司经营业务的经营管理过程的工作效率、目标进度、经济效益等方面进行专项审计;
3.负责对重大物资采购等重要经济活动进行审计监督。
职责描述:其他工作
1.负责对公司干部离任的审计:负责干部经济责任审计及有关领导的离任审计;
2.完成实业公司会议安排的工作;
3.完成领导临时安排的其他工作。
任职资格:
1.本科及以上,审计、财务管理及相关专业
2.具备财务、会计、审计、税务、企业管理等专业知识,熟悉财经等相关法律法规
3.熟练使用各类办公软件
4.沟通能力、协调能力、写作能力、判断能力