工作职责:
1.负责纪检监察日常工作和监督执纪问责工作;
2.制定、完善实业公司纪检监察工作制度、建立工作机制,并负责落实;
3.督促检查执行党风廉洁建设责任制以及廉洁自律措施的落实情况;
4.制定、完善监事会各项工作规章制度、管理办法、议事规则、监事会各专业委员会实施细则;
5.组织制定、修改和更新公司规范的审计规章制度、流程、标准,并监督实施;
6.组织建立健全实业公司内控体系,并监督、检查内控制度的执行;
7.主持实业公司及全资子公司的管理类审计和财务审计、工程审计;
8.协助业务部门做好中介机构的选聘工作,并配合业务部门对外部审计结果的真实性、合法性和支付费用等事项进行监督。
任职资格:
1.本科及以上学历,审计、财务管理相关专业;
2.会计师、审计师、工程师、注册造价师、注册内部审计师或注册会计师资格;
3.8年以上相关工作经验,5年以上管理经验;
4.熟悉相关法律法规,掌握纪检相关规章制度;
5.通晓财务、会计、审计、税务、企业管理、工程等专业知识,熟悉财经、工程等相关法律法规;
6.具备良好的沟通能力、计划能力、协调能力、写作能力、组织能力、判断能力;
7.35岁及以下。